午夜在线视频观看,一本色道久久综合,91碰碰,国产精品免费麻豆入口,亚洲专区国产精品,污视频在线免费,婷婷成人激情

企業(yè)管理
您現(xiàn)在所在位置:綜合管理 > 企業(yè)管理
完善審計制度 加強監(jiān)督監(jiān)察
發(fā)布時間:2014-02-25    作者:   點擊量:12176   分享到:

完善審計制度 加強監(jiān)督監(jiān)察

隨著國家對國有企業(yè)監(jiān)管力度的加強,以及國有企業(yè)管理的有關法律、法規(guī)、政策、規(guī)定的日益完善,圍繞國有企業(yè)提高效益、依法經營、防范風險的發(fā)展目標,內部審計工作在公司內部管理工作中發(fā)揮著重要的作用。
為了加強內部審計工作,公司及所屬單位內部為實現(xiàn)經營目標,保護資產安全完整,保證遵循國家法律法規(guī)及集團公司制度規(guī)定,提高運營的效率及效果,而采取的各種政策和程序,我部門重新修訂了陜西陜焦化工有限公司《內部審計工作暫行規(guī)定》、《任期經濟責任審計的辦法》、《經濟效益審計的辦法》、《內部審計工作底稿規(guī)定》、《內部審計證據(jù)規(guī)定》,新制定《內部控制管理審計的辦法》,切實加強了公司內部審計力度,發(fā)揮部門職能作用。
內部審計工作的實施,需要根據(jù)自身特點建立一套適應企業(yè)特點的審計模式和組織架構,增加企業(yè)內部審計的專業(yè)化程度。通過建立健全內部審計制度、規(guī)范內部審計體系、促進了公司綜合管理能力的提高,降低了經濟風險與職務犯罪。公司內部審計工作是需要長期堅持的工作,在實際工作中根據(jù)企業(yè)特點以及工作中發(fā)現(xiàn)的不足及時完善企業(yè)內部審計體系,提升企業(yè)綜合能力和市場競爭力,促進企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。(法規(guī)審計處      劉鵬)